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审计署将清查中央下属单位
日期: 06年10月1期

  本报讯 日前,中国审计署召集各中央部门的财务负责人开会。审计署将从11月份开始,对中央各部门的下属单位进行一次摸底检查,检查内容包括中央部门的下属单位数量、存在状况,下属单位与中央部门本级之间的财务关系等。
  “这次审计署给了一个月限期,让中央各部门先自查,11月后,审计署派出审计组开展此项工作。”10月到11月将是中央部门各自清查下属单位的限期,在此限期内自查出的问题要上报审计署。11月后,审计署将派出审计组对这个问题进行专项审计,审计结果将公布。
  2006年9月7日,审计署公布的“中央42部门2005年预算执行情况审计结果公告”中,所提到的问题很多都与中央部门下属单位有关。“对于诸如挪用财政资金、违规投资等问题,可以通过行政命令追缴回财政资金,而对于一些体制上形成的问题,则不可能做出根本性改变。”这次审计工作或将打破这些长期存在于下属单位与中央部门之间的利益交换“潜规则”。“通过对部门内部有预算分配权的司局进行深入了解。有的司局利用自己的权力,以多报预算、项目,拨出经费、拨出专款、对附属单位补助等名义将事业费转拨给下属单位作为本单位的小金库,将部门行政性开支或其他违规开支在所属单位报销,通过所属单位为自己购置物品,违规从下属单位提取劳务费和个人酬金。”

https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c41/20041
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